采购退货

一、功能介绍

本功能主要用于公司采购退货业务管理。

二、操作说明

1、菜单路径:导航菜单进入“仓储管理\采购业务\采购业务单”,进入后如下图:

图片[1]-采购退货-云上网

2、操作步骤:

1)填制新增模式

  • 第1步:单击【新增】,增加一张单据,选择“退货”选项;
  • 第2步:选中表头字段“供方名称”栏输入框,单击右侧小按钮,弹出“供方档案参照”窗口,选择好供方信息,单击【确定】载入到当前单据的表头相关信息栏;
  • 第3步:单击【增行】,弹出“ 物料档案参照”窗口,选择好物料信息,单击【确定】载入到当前单据的表体行里面。
  • 第4步:输入物料的退货数量、单价等相关信息,关键字段说明如下:
    • 出库数量:手工输入,指退货数量;
    • 税率:默认等于表头的税率;
    • 原币含税单价:手工输入。
  • 第5步:单击【保存】结束,如果启用了审批流单击【提交】转 单据审批流应用,否则由审批权限人单击【审批】。

2)参照生单模式

  • 第1步:单击【新增】,增加一张单据,选择“退货”选项;
  • 第2步:单击【参照】进入“采购退货参照”窗口,见下图:

图片[2]-采购退货-云上网

  • 第3步:输入参照订单的相关查询条件值,单击【查询】过滤明细,选择好明细,单击【确定】载入到当前单据界面;
    • 根据采购入库单生成,如是需要补货则勾上“是否勾货”,并自动纳入到对应的采购订单在途数量。
  • 第4步:确认退货数量、价格等信息;
  • 第5步:单击【保存】结束,如果启用了审批流单击【提交】转 单据审批流应用,否则由审批权限人单击【审批】。
  • 界面按扭操作说明,详见: 单据界面 

三、注意事项

© 版权声明
THE END
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