一、功能介绍
本功能主要用于付款单与采购入库单或委外入库单进行核销处理,通过核销动作冲减应付账款。
二、操作说明
1、菜单路径:导航菜单进入“财务管理\应付业务\付款核销处理”。
2、操作步骤
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第1步:通过【查询】过滤出未核销的付款单。
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第2步:选择要核销的付款单明细。
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第3步:选择要核销的采购入库与委外入库明细。
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第4步:点【核销】进行处理。
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第5步:核销完成。
三、注意事项
- 核销时,只能选择同一个供方的付款单。
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